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Geschäftsbericht 2019

Jahresabschluss 2019
Stadtwerke Düsseldorf AG.

Bilanz zum 31.12.2019

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Aktivseite 31.12.201931.12.2019VorjahrVorjahr
A. Anlagevermögen (1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte3.088.711,672.671
2. geleistete Anzahlungen1.347.894,404.436.606,075463.217
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken52.295.367,0448.902
2. technische Anlagen und Maschinen
a) Erzeugungs- und Förderanlagen44.463.217,0347.817
b) Umspann- und Speicheranlagen40.962.313,4142.606
c) Verteilungsanlagen320.756.658,14283.437
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung33.368.086,0230.626
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau12.159.715,75504.005.357,395.773459.161
III. Finanzanlagen (2)
1. Anteile an verbundenen Unternehmen374.394.530,94405.295
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen11.973.958,2614.013
3. Beteiligungen87.497.205,9483.510
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht5.475.950,285.597
5. sonstige Ausleihungen1.902.749,97481.244.395,392.145510.560
989.686.358,85972.938
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte (3)
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe21.766.386,0120.589
2. unfertige Leistungen3.626.949,2313.025
3. Waren73.112,1125.466.447,357333.687
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (4)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen563.465.814,32531.925
abzüglich der an Tarifkunden berechneten Teilbeträge auf die Jahresverbrauchsabrechnung413.025.931,52373.845
150.439.882,80158.080
2. Forderungen gegen Gesellschafter1.110.088,401.442
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen6.916.896,298.155
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht1.107.473,45927
5. sonstige Vermögensgegenstände24.919.090,27184.493.431,2115.235183.839
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (5)85.983.530,73149.089
295.943.409,29366.615
C. Rechnungsabgrenzungsposten (6)3.139.244,503.009
3.139.244,503.009
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung (7)377.617,00631
377.617,00631
1.289.146.629,641.343.193
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Passivseite31.12.201931.12.2019VorjahrVorjahr
A. Eigenkapital (8)
I. Gezeichnetes Kapital117.489.761,38117.490
II. Kapitalrücklage
1. aus Aufgeld64.632.198,7064.632
2. aus Einlagen125.553.434,35125.554
190.185.633,05190.186
III. andere Gewinnrücklagen178.913.039,36178.913
IV. Jahresüberschuss70.166.000,0076.845
556.754.433,79563.434
B. Empfangene Baukostenzuschüsse (9)33.225.998,2734.641
33.225.998,2734.641
C. Rückstellungen (10)
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen19.341.999,0018.192
2. Steuerrückstellungen2.012.642,143.531
3. sonstige Rückstellungen143.868.574,67162.153
165.223.215,81183.876
D. Verbindlichkeiten (11)
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten427.803.361,12436.334
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen1.911.070,8011.548
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen45.902.628,4037.389
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen47.607.177,6558.214
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht150.245,5879
6. sonstige Verbindlichkeiten10.262.453,6217.361
davon: aus Steuern 4.366.814,33 EUR (Vorjahr 14.088 TEUR)
davon: im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR
(Vorjahr 0 TEUR)
533.636.937,17560.925
E. Rechnungsabgrenzungsposten (12)306.044,60317
306.044,60317
1.289.146.629,641.343.193

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

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(Anhang Abschn. III.)2019201920182018
1. Umsatzerlöse (1)2.011.636.493,23 2.059.614 
Strom- und Energiesteuer auf Erdgas-91.839.734,47-91.836
  1.919.796.758,76 1.967.778
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen -8.357,23 772
3. andere aktivierte Eigenleistungen 538.151,07 254
4. sonstige betriebliche Erträge (2) 24.557.087,95 27.698
5. Materialaufwand (3)    
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren1.080.767.470,36 1.132.310 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen509.875.674,28497.399
  1.590.643.144,64 1.629.709
6. Personalaufwand (4)    
a) Löhne und Gehälter83.100.522,48 80.359 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung20.269.953,91 19.435 
davon: für Altersversorgung 5.986.496,57 EUR (Vorjahr 6.186 TEUR)
  103.370.476,39 99.794
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (5) 41.631.094,00 41.670
8. Konzessionsabgabe (6) 50.067.292,86 52.078
9. sonstige betriebliche Aufwendungen (7) 70.669.756,10 69.044
10. Erträge aus Beteiligungen  18.746.865,58 18.824
davon: aus verbundenen Unternehmen 10.882.323,39 EUR (Vorjahr 11.050 TEUR) (8)    
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
 717.740,66 988
davon: aus verbundenen Unternehmen 535.535,23 EUR (Vorjahr 613 TEUR)    
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (9) 1.460.949,46 1.222
davon: aus verbundenen Unternehmen 48.532,59 EUR (Vorjahr 1 TEUR)    
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen (10) 0,00 1.129
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (9) 12.666.589,55 12.778
davon: an verbundene Unternehmen 0,00 EUR (Vorjahr 40 TEUR)    
davon: aus Aufwendungen aus der Aufzinsung 2.510.137,23 EUR (Vorjahr 3.088 TEUR)    
15. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen (11) 8.770,87 643
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen (12) 5.878.158,66 11.372
17. Ergebnis vor Steuern 90.891.454,92 100.605
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (13) 16.931.499,70 20.305
19. Ergebnis nach Steuern 73.959.955,22 80.300
20. sonstige Steuern (13)3.793.955,223.455
21. Jahresüberschuss70.166.000,0076.845